请在后台配置页面设置顶部欢迎语

网站收藏财经新闻网联系我们

导航菜单

怎样处理应付账款尾数,上期做了应付账款,但是到了这期,应付账款最后尾数没付。该怎样做会计分录

怎样处理应付账款尾数

如果是正规企业,按照发票结算的话: 1、购入时 借:原材料 贷:应付账款 2、付部分款 借:应付账款 贷:银行存款等

上期做了应付账款,但是到了这期,应付账款最后尾数没付。该怎样做会计分录

我觉得如果企业没有设置预付帐款科目,可以直接计入应付账款
借:应付账款 31686
贷:银行存款:31686
多余的部份可以放在那里.
楼上做的那肯定也是对的.

文章说明:本文收集于网络,仅作参考,若有侵权,请联系本站删除!

关键词推荐:金平美容美发招聘

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2024tuiguang@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:2024tuiguang@gmail.com