如果是正规企业,按照发票结算的话: 1、购入时 借:原材料 贷:应付账款 2、付部分款 借:应付账款 贷:银行存款等
上期做了应付账款,但是到了这期,应付账款最后尾数没付。该怎样做会计分录
我觉得如果企业没有设置预付帐款科目,可以直接计入应付账款
借:应付账款 31686
贷:银行存款:31686
多余的部份可以放在那里.
楼上做的那肯定也是对的.
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