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用友软件怎样审核凭证,用友 +怎样审核凭证

方法/步骤1:
首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,如下图所示
方法/步骤2:
这时,会弹出“凭证审核”对话框,如下图
方法/步骤3:
我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。例如:在这里,我要审核的是第一张付款凭证。那么我就可以选择“凭证类别”为“付款凭证”,凭证号为001——001,如下图所示
方法/步骤4:
这时系统就会自动筛选符合条件的凭证,如下图
方法/步骤5:
我们用鼠标双击要审核的那张凭证,这时就会弹出“审核凭证”对话框,如下图所示,大家可以看到审核人那一栏是空白的。
方法/步骤6:
点击上面的“审核”按钮,如下图所示
方法/步骤7:
这时凭证下面的“审核”一栏将会出现审核人的名字,说明凭证审核成功。

用友 +怎样审核凭证

填制完凭证后更换操作员进入,点审核凭证,选择月份,确定进去,出来列表再确定,上面菜单里有个审核,里面有个全部审核,也可以一张张点审核,
但要注意,制单人与审核人不能是同一操作员名字

用友 +怎样审核凭证

用友审核凭证首先不能是自己做的凭证自己审核!要跟换操作员!并且该操作员还要有审核的权限! 然后登陆软件 在总账——凭证——审核凭证
点击审核凭证后根据条件选择要审核的凭证 然后会出现框框 里面是您要审核的凭证 双击其中随便一张进去后就会进入类似凭证填制的界面 然后在点击审核按钮 会出现下拉框 找到全部审核 点击 确定即可!

用友财务软件教程怎么去审核转账凭证

用操作员a当月凭证做完后,再做自定义转账凭证换审核人员b进入软件审核凭证,然后换a进行记账,再做期间损益结转的凭证,换b审核,再换a记账。

用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?

需要更换权限操作员凭证--审核凭证--记账换操作员期末--转账--期间损益结转用权限操作员审核--记账---结账
反结账打结账按CTRL+SHIFT+F6
反记账打账按ctrl+h

用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?

  日常操作:
  1、填制凭证:增加——>录入——>保存
  注:
  ☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
  ☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
  ☆ “+”号为自动找平键。
  ☆ “空格键”为借贷方切换
  2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
  若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
  3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
  作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
  整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
  4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
  5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
  6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
  7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
  注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
  8、账簿查询:四项联查。
  用友ERP-U8日常处理操作步骤
  http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73&fromuid=1

用友财务软件教程怎么去审核转账凭证

以有审核权限的操作员进入软件,审核凭证处过滤出要审核凭证的条件(月份,凭证类别等),打开这张凭证,点审核或审核下的成批审核凭证,但要记住,制单人和审核人不能为同一人。

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