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怎样报销备用金,出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎么的?

新人999|
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出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下:
1. 出纳使用备用金支付老板的机票费用,并将相关发票和行程单收好。
2. 出纳填写用款申请单,并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用,然后请老板签字确认。
3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。
4. 财务部门审核相关资料无误后,将报销款项支付给出纳,并将该笔款项计入老板的机票费用账户。
5. 出纳收到报销款项后,将相应金额补回备用金,以确保备用金的准确性。
需要注意的是,在报销过程中,出纳需要确保所有提供的资料和信息准确无误,以避免因资料不全或错误导致报销受阻或延误。同时,出纳还需要根据公司的相关规定和财务制度,合理使用备用金,确保公司资金的安全性和有效性。

出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎么的?

机票没有发票之说,行程单就是发票,是国家税务总局监制的,你把用款申请单填好,让老板签字,然后把行程单和用款申请单一起交给财务,用款人要填你自已,财务报销回来的钱才会给你,然后你把钱补回备用金就好。

会计实务,员工借备用金回来报销时怎么处理?

同一类型的可以做在一张凭证上,比如都是管理费用;其他的分开记账比较好。

备用金应该怎样利用,大家是怎么做的?

备用金的处理方法:
备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度,有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务,从而提高工作效率;同时也可以防止现金过多地占用在个人手上,有效地控制资金占用。各单位应建立和健全备用金的领用和报销制度,加强对备用金的拨付和使用情况的管理。
单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时,一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记账依据;第二联为结算凭证,借款期间由出纳员留存,报销时作为核对依据,报销后随同报销单据作为记账凭证的附件;第三联交借款人保存,报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。经办人在填写借款凭证时,应当如实认真地填写借款事由、金额和借款日期并签名,送有关领导审批后根据借款凭证编制现金付款记账凭证。对于借用的备用金,会计上可以通过“其他应收款-一备用金”账户来核算。

备用金怎样使用、报销???

备用金的使用、报销一般都会有相关财务管理制度(本企业的),按财务管理制度执行。

出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎么的?

飞机票的报销就是靠行程单就可以了,飞机票是没有发票的....采纳哟

会计实务,员工借备用金回来报销时怎么处理?

  账务处理,借:管理费用/销售费用等,贷:其他应收款-XX,
对于拿发票报销,按照报销人、报销费用的种类粘贴、记账,如果费用单据的数量不多,可以做在一张记账凭证上,反之,分开记账。

备用金应该怎样利用,大家是怎么做的?

备用金 就是出纳提现 借:现金 贷:银行存款
工资一般都是从出纳手中过的 直接 借:管理费用 贷:现金
房租可能是有中间人的1、 如果有 借:其他应收款——xx 贷:现金
报账时 借:管理费用 贷:其他应收款——xx
2、如果没有中间人 直接 借:管理费用 贷:现金

备用金怎样使用、报销???

只要是与公司有关的业务都可以报销,比如差旅费、车票,老总签字了就可以,至于日期,没有明确的规定,也可以是以前的发票,当然不能跨年度。时间跨度最好不要太长。

备用金应该怎样利用,大家是怎么做的?

要合理的用起来,学会钱生钱,理财选择多而且灵活,朋友用的爱钱帮可以。

会计实务,员工借备用金回来报销时怎么处理?

1、规范的做法,是对不同项目的发票分别填制报销单据(现金支付凭证),以便日后查账时能清晰对应;
2、记账凭证(现金支付类)则可后附多份现金支付凭证(报销单),按照不...质业务事项分别编制会计分录;
3、那么,按照所编制的记账凭证(所填制的会计分录)进行记账则可。

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