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开红票怎样写说明,开红字发票的说明怎么写

新人999|
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其实在这种情况下你应该让对方随便找个理由开一拒收证明即可。。下面是以前们用过的拒收证明,你可以稍做修改用作你的证明:
另:需要说明的一点是,开完红字发票后税务还要求你们开一张正确的发票,他们要复印件备查,所以最好在数量金额上找原因,然后开一张数量、金额对方能接受的发票即可。。。
不懂可继续追问!祝好~~~

红字发票申请开具情况说明怎么写?

在开票系统里有专门的申请表可以填多开重开。

购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊?

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开具红字增值税专用发票申请单填开日期: 年 月 日 NO.销售方名 称购买方名 称税务登记代码税务登记代码开具红字专用发票内容货物(劳务)名称数量单价金额税率税额合计——————————说明一、购买方申请 □对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况:1.已抵扣□ 2.未抵扣□(1)无法认证□(2)纳税人识别号认证不符□(3)增值税专用发票代码、号码认证不符□(4)所购货物不属于增值税扣税项目范围□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码: 号码: 二、销售方申请 □(1)因开票有误购买方拒收的□(2)因开票有误等原因尚未交付的□对应蓝字专用发票密码区内打印的代码: 号码: 开具红字专用发票理由:申明:我单位提供的《申请单》内容真实,否则将承担相关法律责任。申请方经办人: 联系电话: 申请方名称(印章): 注:本申请单一式两联:第一联,申请方留存;第二联,申请方所属主管税务机关留。 开具红字增值税专用发票申请单(销售方)8-3-1 NO.销售方名 称XX贸易公司 购买方名 称XX贸易有限公司 税务登记代码310XXXXXXXXXXXX 税务登记代码XXXXXXXXXXXXXXX 开具红字专用发票内容货物(劳务)名称单价数量金额税额XX XX XX XXXX 合计———————— XXXX 说明 对应蓝字专用发票密码区内打印的代码: XXXXXXXX 号码: XXXXXXX 开具红字专用发票理由: XXXXXXX   申明:我单位提供的《申请单》内容真实,否则将承担相关法律责任。 销售方经办人: 张XX 销售方名称(印章): XXXX年 X月 X 日注:本申请单一式两联:第一联,购买方留存;第二联,销售方主管税务机关留存。 开具红字增值税专用发票申请单(销售方)填表说明1、销售方名称、税务登记代码:填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。2、购买方名称、税务登记代码:填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。3、开具红字专用发票内容:填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。4、说明:填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码,以及开具红字专用发票理由。5、销售方经办人:销售方经办人签字。6、销售方名称:加盖销售方公章。

购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊?

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1、由于你方已将该发票认证,按规定只能由你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单了。 
    2、因是由于对方开票有误造成的,你们的书面说明材料主要应写明以下内容,盖上你公司公章连同发票、申请单等一起提交主管税务机关审核即可:  (1)申请开具红字发票的理由:由于对方公司将数量及价税合计开错,使得该发票与实际业务不符,无法正常进账;  (2)错误的具体项目是:数量、价税合计;  (3)正确内容应是:数量为。。;价税合计为。。。

开红字发票的申请单怎么写?

红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。图1-2 购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。图1-3对应的正数发票票面信息图1-4销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。图1-5红字发票申请单打印界面2 说明:1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。2申请单修改查询主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。操作步骤:【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。图1-6红字发票申请单查询界面【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。图1-7 红字发票申请单的明细界面在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。2 说明:1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。3申请单导出主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。操作步骤:【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。图1-8 红字发票申请单查询界面【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。图1-9 导出红字发票申请单界面【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。图1-10 选择红字发票申请单导出路径【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。2 说明:1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住“Ctrl”键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件。3、导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’。 说明:1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。 2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,怎样处理?答:问题原因:因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。解决办法:退出开票系统,点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真,在出现的带“√”的打印机型号上,点右键,找到属性,只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。

红字发票申请开具情况说明怎么写?

作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。
***国家税务局:
我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误。
发票代码:*****;发票号码:*****金额:元税额:xx元合计:xx元;发票号码:*****金额xx元税额:xx元合计:xx元。
错误原因xxxx;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
*****************
****年**月**日
扩展资料:
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。
(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二) 销售方未抄税并且未记账;
(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
不符合作废条件:
1. 购货方已认证由购货方填写申请单
(1) 认证通过:
① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存)
② 将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。
(2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”:
①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。
②将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出。
2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围,由购货方填写申请单
在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
3. 购货方未认证,由销售方填写申请单
销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
特殊情况:
(一)发票因购货单位信息输错的(包括税号、名称、地址等)除要提供证明原件之外,还需提供购货单位的税务登记证复印件。
(二)销货方将购货方名称开错,如应开给A公司却开给了B公司的,需发票上开具公司名称的企业出具一份证明,说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务,并承诺此发票为认证抵扣;实际应接收发票的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到发票。
(三)购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。
(四)发票单价、数量、品名等开具错误的,除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。
(五)发票重复开具的,除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。
参考资料:百度百科——红字发票

开红字发票的申请单怎么写?

像发票的介面里,点打印就好了。出来的是A4的。

购货方开具红字增税专用发票的说明怎么写啊?

购货方填报《红字发票开具申请单》后,到国税局开具《通知单》,拿《通知单》的一联交销售方,等对方销售方开具红字发票后,再做帐。

开红字发票的申请单怎么写?

开票系统里有 直接打印 呵呵

红字发票已经两个月了,那么书面说明该怎么写?

写一份书面的说明,内容主要写原发票错误的原因及过程,最后写申请开红字发票。然后用防伪税控系统开具一份开具红字发票申请就可以了。

红字发票已经两个月了,那么书面说明该怎么写?

1,这种情况应当去税务局申请开具红字发票通知单。 一般说明都是打电话问专管员怎么写,基本都是说明情况就可以了: 单位名称,发票号码,代号,开具红字发票的原因(发生销售退货之类的)。盖上公章就可以了 。 2,需提供: 1、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章; 2、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝); 3、销货方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(加盖公章); 4、蓝字发票(三联)原件及A4复印件。 3,其他应当准备的资料: 1、购货方书面申请; 2、购、销双方折让协议,加盖红章; 3、纸质《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份,加盖财务专用章或发票专用章; 4、《开具红字增值税专用发票申请单》.XML文件电子版(U盘或3.5寸盘拷贝); 5、蓝数发票《认证结果通知书》A4复印件; 6、蓝字发票(发票联、抵扣联)原件及A4复印件。 购货方取得《开具红字增值税专用发票通知单》当月必须作进项税转出,否则纳税申报无法通过。

红字发票申请开具情况说明怎么写?

作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下
***国家税务局:
我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码:*****;发票号码:*****金额:59829.06元税额:10170.94元合计:70000元;发票号码:03231583金额59829.06元税额:10170.94元合计:70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元,正确货物单价为:每公斤250元;上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。
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