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用友u8 怎样结账,用友u8软件年度结转怎样操作

新人999|
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用友u8软件年度结转操作步骤:
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。
4、 点下一步。
5、结转数据。

用友U8结账思路和具体流程 具体点

用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有月份已审核的凭证记账
5、结转各月的账,并结转到12月份
6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。

用友软件U8的结账前要做的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固定资产核算等的结账具体操做步骤?

如果光用财务的话按照填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
如果有供应链系统的话,一、采购管理
当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
二、销售管理
当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况,销售发票否都复核,此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。
三、库存管理
完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。
四、存货核算
在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。
1、暂估成本录入(针对购进)
对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估
2、正常单据记账(原材料库、五金等)
过滤进包含未审核单据,对已有单价的出库单重新计算
3、结算成本处理(必须要做)
对当月结算的暂估单据进行处理,月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单
4、期末处理
根据计价方式,计算出当月出库成本,同时生成暂估回冲单
5、生成凭证
因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证
以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。
6、产成品成本分配(半成品)
过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
7、正常单据记账(半成品)
8、期末处理(半成品)
9、产成品成本分配(产成品)
过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配
10、正常单据记账(产成品)
11、期末处理(产成品)
以上结束后到总账填制凭证,结转本月完工产品,结转本月产品销售成本
说明:核算中所有工作完成后,此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
五、应收应款管理
在结账时,系统会有一个报告表,提醒你当月还有哪些工作没有完成,例如当月收款单据是否都已制单,完成状态为“否”,可根据提示完成,当所有工作报告都为“是”时,即可结账。
六、固定资产
月末计提折旧,并生成凭证传递至总账,资产卡片如有变动,月末也须制单。如果选项中设置了“固定资产与总账对账不平的情况不允许固定资产结账”,那么在总账凭证没有记账前,固定资产不能结账,会提示对账不平,可在总账凭证记账后再进行固定资产结账。
七、总账、报表
把当月所有的凭证进行审核,记账,打开UFO报表,追加表页进行关键字录入,看数据情况,如没有错误,总账可以结账
如果提示本月工作未通过工作检查,不能进行结账,请单击“上一步”,看一下本月工作报告,在报告中会有当月所有业务完成情况,可根据报告去完成。

用友U8结账思路和具体流程 具体点

用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有月份已审核的凭证记账
5、结转各月的账,并结转到12月份
6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。

用友u8年终结账流程

用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了
拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。

用友软件U8的结账前要做的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固定资产核算等的结账具体操做步骤?

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用友U8结账思路和具体流程 具体点

用友U8结账流程如下:
1、清除所有异常任务
2、以“有审核权的用户名”登入企业门户,进入总账
3、对当年各月未审核的凭证进行审核
4、对所有月份已审核的凭证记账
5、结转各月的账,并结转到12月份
6、以“记账的用户名”进入系统管理,建立新的年度账
7、以“记账的用户名”进入系统管理,登录新一年的系统
8、结转上年数据—总账系统
9、以“记账的用户名”登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10、核对正确无误后开始作下一年的凭证。
扩展资料:
产品中心
U8 All-in-One,为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。
多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。
客户关系管理,以客户为中心的营销服务管理,精准把握客户需求,创造客户价值,提高客户服务水平。
全新的交互体验,人性化的界面交互、贴心的业务导航、实时的业务协同让用户操作更简洁,沟通更便捷。
移动应用,随时随地的客户管理、营销服务,及时的业务协同与审批,轻松掌控经营动态,让管理无处不在。
软硬一体化,整合软硬件IT解决方案,让部署更方便,让管理更精细,让运行更高效。
全面开放的服务体系,更丰富更专业的服务产品,自助式实施导航,开放的开发者社区,提高IT系统运营效率,持续创造商业价值。
产业链协同,设计制造协同、供应商协同、客户协同等解决方案,助力企业全面实现精细管理、产业链协同。
参考资料来源:百度百科-用友U8

用友u8年终结账流程

如果只用了一个总账系统,年末结账就容易多了。
  方法是:
  1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;
  2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);
  3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下有个结转上年度账,之后按提示操作就行了……。
  至于备份,可分两种:一是整个账套备份,一个是年度账的备份。
  整个账套备份是由系统管理员(admin)执行,登录到系统管理后,账套菜单下有个输入,就是账套备份的意思,你按提示操作就行了。
  而年度账的备份是由账套主管的身份执行的,除了在登录时要选择备份的账套,其他的操作与整个账套备份的操作大致相同的。

用友U8结账思路和具体流程 具体点

你问的是存货核算模块的结账流程
对于你们公司,除了存货核算模块应该还购买了库存,那么当所有的出入库单据在库存里录入了以后,那么就需要在存货核算模块里去做相应的业务处理。
对于存货核算模块,其功能主要有以下几点:
1、正常单据记账:当单据录入审核完毕,则可在存货核算里面去进行记账操作,在正常单据记账界面进行查询,即可看到需记账的单据,然后正常记账即可。
2、结算成本处理:当系统启用了采购模块,那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估,本月来发票的情况,除了采购系统需要先做采购结算外,存货核算系统还必须做结算成本处理,这样系统才会认为此入库单已经结算,不再是暂估状态。
3、生成凭证:单据一旦记账,那么入库单就可以做生成凭证操作,而出库单则需要根据贵单位计价方式来确定。因为对于全月平均,记账后是无法计算出当前单据的单价的,需要等期末处理才行。所以出库单的生成凭证,往往就是等到期末处理之后再进行。
4、期末处理:这是结账前的一个基础工作,也是全月平均,计划价方法下计算成本和差异率的处理过程。所以等所有的单据全部进行了记账操作后,方可进行期末处理。
5、结账:当本月的所有业务都做完了,就可以结账了。
为了业务更规范,我建议你可以采用下面的流程:
正常单据记账-结算成本处理-期末处理-生成凭证-结账。

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