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收到远期支票怎样做账,你好,我在12月1日收到一张支票是(壹月壹日)的,但我在12月8日转给了客户.

新人999|
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我来回答一下:
既然你12月份已经把这张远期支票转给了客户,相当于你在12月份的应付账款减少了,所以你将这张远期支票作为12月份的收入是完全可以的。
原因有两个:
第一,你的这张支票没有存入银行,所以做账的时候不用涉及银行存款科目
第二,你的客户已经收了这张支票,这就意味着你单位在12月份的应付账款科目减少了,是应该做帐的,所以你说的记账其实和支票没有多大关系,而只和你的应收应付有关系,这个远期支票做个被查就可以了。
谢谢!

你好,我在12月1日收到一张支票是(壹月壹日)的,但我在12月8日转给了客户.

应该的1月份记帐,按收款时间.

你好,我在12月1日收到一张支票是(壹月壹日)的,但我在12月8日转给了客户.

既然支票上写的是一月一日,就必须以该日期为准,按照一月份处理账务,应该记在一月份。

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