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已报税怎样去税局办进项转出(06/14更新)

新人999|
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企业电子申报系统里面的增值税申报表和附表二里有进项税转出一栏。
会计分录:借:主营业务成本 3400
贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出 3400

一张进料发票已经抵扣报税,现要转出怎么办?

账务上将税金转为原材料可以红冲原来凭证,再做原材料科目,报表上主要是增值税申报表上要进行进项税额转出,理论上是转出部分要先去交掉的,但财税如没要求,那只要转出进项就好。

进项税转出,要到税所办什么手续?

不需要什么手续吧 直接做账好像就可以

一张进料发票已经抵扣报税,现要转出怎么办?

做转出分录就可以
借:相关成本费
 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)
然后按正常处理就可以

进项税转出,要到税所办什么手续?

你没有开红字证明单,对方咋能开红字发票呢?

一张进料发票已经抵扣报税,现要转出怎么办?

按税收相关法规规定,这种情况应及时将该票交税务部门处理,否则对方事发后,也会找到你们公司的,虽然你没有抵扣,到时处理还是要罚款的。
如果是真票套开的话,那么等税务总局比对出来后,发现没有认证的,一定时间后会发通知到当地税局来核查该 发票的。

已经申报成功,怎么做进项税额转出?

借:管理费用(如果一开始你的电费进入什么科目就做什么科目) 9000
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 9000

进项税转出,要到税所办什么手续?

对方冲红了,对方会重新给你们开票,你这边对于已抵扣的,不必做任何手续,直接做进项税额转出处理就行了,等对方把正确的票给你们拿过来的以后,再重新做进项,再抵扣。

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