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#加工厂怎样抵增值税# 白灰加工厂为一般纳税人,对外开具增值税发票,请问他的进项怎样抵扣?怎样缴税?

新人999|
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要求你单位负责采购的人向进货单位索取增值税专用发票,取得票据后去国税局认证,按认证通知单上的税额进行抵扣,当月销项大于进项就按差额缴增值税,小于进项就不用缴增值税。

白灰加工厂为一般纳税人,对外开具增值税发票,请问他的进项怎样抵扣?怎样缴税?

本月认证了就必须抵扣,在申报表12栏中填写实际抵扣金额,留抵扣下月用,申报表20栏中体现期末留抵税额, 当月认证了当然就要当月抵扣,待抵扣可以放在“应交税费”科目,下面增加“待抵扣进项税”子科目。 我觉的你问的问题好像不对,感觉你在控票,是不是税务局规定你每个月都交一点税呢?你的进项不敢做多,怕出问题吗?

白灰加工厂为一般纳税人,对外开具增值税发票,请问他的进项怎样抵扣?怎样缴税?

做为进货付款时,你可向供货方要增值税发票,到税务机关认证后就可抵扣的。

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