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【u8怎样结转损益】怎样在用友U8ERP中使用损益自动结转?

新人999|
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1、在导航中找到记账的按钮,点击一下弹出对话框,点击记账,然后成功记账
2、点击期末按钮,在期末转账的谈话框中选中期间损益结转点击全选会生出一张凭证,留存下来就可以。
3、凭证保留后记得查看损益表的余额是否为零,记玩账后进行结账
4、按结账指示1>2>3>4步骤一次操作,对应月份结账后是否结账会显示【Y】完成结账工作开启下一账期。

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:
1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:
2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。
3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。
扩展资料:
固定资产模块月末结账事项
1、固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。
2、固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了。
3、对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

请教:用友U8系统新手怎样做账?怎样结转损益?谢谢!

用友u吧汇兑损益的期末汇率设置 依.在“基础档案-财务-外币设置”中加入你需要的外币种类; 贰.然后将你的现金银行类的外币科目加上“外币核算”(建立帐套是要选择有“外币核算”, 如当时未选择,以帐套主管进入“系统管理”的该帐套,修改帐套信息); 三.然后在“基础档案-财务-外币设置”中将汇率录入,建议选择固定汇率(固定汇率为每月录入的汇率,浮动汇率为每天录入的汇率),作调整时,录入调整汇率; 四.最后在“总账-期末-转账生成”中选择汇率结转即可(本月凭证都记账后,损益类结转之前

请都,我们单位用的财务软件是用友U8的,期末怎样结转呢?

先转帐定义,再转帐生成

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你是只结转损益类科目吗?在总账-转账定义,点开把本年利润的科目选上,直到所有的损益类科目都出来了以后,点确定。这时候到转账生成下面去看,你的损益类科目就到那里了。

用友U8怎么设置月末自动结转,然后显示生成分录.

1、首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。
2、在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点。
4、就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码,点击确定。
5、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
6、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,就完成了。

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期间损益结转先确定本年利润科目,然后期间损益转账生成,制造业企业31日结转业务凭证,需要先定义,再生成,具体要设置自定义凭证的取数公式。

用友U8 8。70月结帐的详细步骤

月末处理
1、自动转账:
1):自定义结转
2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2、月末处理:
1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐
注:
☆ 上月未记帐,本月不能结帐
☆ 已结帐月份不能填制凭证
☆ 结帐只能由结帐权的人进行。
边做边看帮助就行了。

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你好!
再生成,具体要设置自定义凭证的取数公式期间损益结转先确定本年利润科目,制造业企业31日结转业务凭证,需要先定义,然后期间损益转账生成
打字不易,采纳哦!

用友U8 8。70月结帐的详细步骤

库存做商品或者材料的收发并审核,存货用来单据记账并且期末处理
结账顺序是先结库存,后结存货

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:
1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目
3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了
4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了
5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存

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