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账上多记银行少记怎样调整(06/08更新)

新人999|
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总的主营业务收入没有变化,所以不需要调增值税了,可以先再用一张红字凭证冲销,然后补充一张蓝字的正确凭证就可以了.

请教各位前辈,本月报表已出,但发现银行账少记一笔,怎样处理?

他们俩说的跟没说一样 虽然我也不知道

请教各位前辈,本月报表已出,但发现银行账少记一笔,怎样处理?

这个你请示领导,因为是你的前任的错误,你去直接改不合适的,让领导给出个指示意见吧

在同一分录中,银行存款少登记金额,而应收账款多登记金额该怎样处理?谢谢!

我认为你也是先冲销后,在补充你一张正确的!

请教各位前辈,本月报表已出,但发现银行账少记一笔,怎样处理?

首先是银行少计了,还是企业的银行存款明细账少计了?
如果是银行少计了不用处理账务,下月处理即可;如果银行记了企业没记也没有关系在下月处理即可,不存在应付账款对错的问题,就是账务处理是否及时的问题。

银行存款日记账与银行对账单不符怎么处理,账上的多,银行的少

如果是正常的就做银行余额调节表
企业的银行日记账余额: 银行对账单余额:
+银行已收企业未收 +企业已收银行未收 -银行已付企业未付 -企业已付银行未付
调整后余额为 : 调整后余额:
如果是帐做错了就要查一下哦!

在同一分录中,银行存款少登记金额,而应收账款多登记金额该怎样处理?谢谢!

一、把6560看成656应该少登记5904元,而不是5094元。
二、银行存款少记5904元,应收账款应多记5904元才对。
红字冲销原凭证,再做一张正确的就可以了.

要是月末对帐发现少记业务在银行日记帐上怎么办?

没有必要修改,一天结一个余额应该是可以的。

要是月末对帐发现少记业务在银行日记帐上怎么办?

如果属于有正确的记帐凭证,只是在记帐过程中记错了,划线更正即可,如果记帐凭证错了,补充一张凭证订正。如果是属于结算期不一致的未达帐项,做银行存款余额调节表,调整帐户余额。

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去银行查询,看看账上少记了那笔,如果时间太长就不对,那就按银行的实际金额记账

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