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#施工补偿费怎样开票# 补偿费开什么发票内容

新人999|
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法律分析:一、先要看是什么性质的补偿款。如果是销售方将所销售货物的所有权及所有权上的主要风险和报酬已经转移,或销售方的增值税应税劳务已经提供,纳税义务已经形成,则出现因购买方违约而付给销售方赔偿款的情况,销售方应将获得的此赔偿款作为“价外费用”缴纳增值税并作营业外收入处理。二、销售方向购货方收取的价外费用,可与销售货物合并开具增值税专用发票,但需要在不同栏次中注明,也可单独开具增值税专用发票。销售方需将收取的价外费用与所销售的货物一同确认收入,适用相同的增值税税率计算销项税额。而购货方所购进货物若是符合抵扣规定的,支付价外费用取得的增值税专用发票上注明的进项税额,同样可抵扣。
法律依据:《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》 第十二条条例第六条 第一款 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。

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这种收入不用交所得税,因为您所得的补偿是在您失去的前提下才得到的,是对您损失的一种弥补,而不是额外的收入。

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你好!
可以协商处理啊
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补偿款不需要开具发票,直接开具收据,汇款个人。
借:工程施工
贷:其他应付款----**个人

工程赔款能否开红字发票冲收入?

可以的。
下面列举发票以及冲红的账务处理分录:
开出发票分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
发票冲红分录
借:应收账款/银行存款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费-应交增值税-销项(红字)
如果开出发票,但是没有入账,则也应按照上述1.2两步做出分录,才能完整反映经济业务的发生,一般管理不严的企业则不做分录也可以
发票与收据:收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

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谈谈我个人的看法,不一定正确,全当讨论吧。
我认为你们这笔支出必须分两块处理。
1,法院收的部分应该视同于罚款,是不允许税前列支的,应该记入营业外损失。
2,对方收取的部分可以冲减收入,当然,是在你们没有给对方开具建安发票以前,如果已经开具发票,那么营业税就没有办法了,但是你们可以用法院的裁决书和对方收据做原始凭据进成本,可以所得税前扣除

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期待看到有用的回答!

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